在工作之余和别人一起弄了个partnership,对税务方面的问题有些疑问。
1.如果这个partnership全年净收入是10W,和partner对半分。我和partner每个人的工资是5W,那么年底报税的时候,是不是我和partner每个人的个人报税按5w+10w/2=10w来报税, 而partnership就按10w-10w=0来报税?还是说partnership还要按10W的profit来报税?
2.如果找澳洲的同学朋友帮忙,然后私下付给他们一笔钱,比如说2W,是不是只有这2W走PAYG,或者让我朋友弄个sole trader给我出tax invoice,我才能从profit里面扣除,最终partnership报税按10W-2W=8W。
3.如果雇用海外的freelancer,同样花费了2W,那么这2W算不算公司成本,年底partnership报税可以按10W-2W=8W来报?这样的话需要保留什么paperwork?
谢谢
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1. 按10万利润报,然后分配给PARTNER
2. 无解。
3. 无解。
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1是partnership先报税再分给partner?那partner拿到钱后不是还要再报一次income tax,你这个顺序搞反了吧?应该是分完钱,剩下留在partnership里的钱当作profit来报才是
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partnership本身不是法人实体,需要做税表,但是不交税,主要目的是分配利润,然后分到partner头上,再缴纳个人所得税
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那partnership海外雇人这个怎么算呢?
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Partnership 每年的不论盈利还是亏损都要分配到partners的头上,没到年底都是分配光光。partnership没有income tax一说。
如果海外费用,如果有发生而且和生意相关,你就记入公司的费用。当然最好有票据,海外的发票什么也可以。
想分配的收入出去不一定是payg,牵涉到养老金问题,可以以介绍费,回扣之类的给出去。但是这类安排无法减少GST。
做生意想赚钱,又想少缴税,其中必然存在一定风险。不要太过分的合理安排税务,万一税局想看看你的帐,你可以理直气壮的解释开销的用途,如果税局不喜欢我们再调回来呗。只要不是无中生有或者太过分,应该都还可以的。
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介绍费和回扣这种,能记入公司的expense么?这种东西也没单据可查的吧.
海外费用的话,除了单据,是否要有海外的银行转帐记录?单据毕竟可以作假,但是就算没转帐记录的话也可以说是海外的现金开支啊。
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