澳洲Allowance的问题

在澳大利亚税务




因为工作关系 需要开车去维州的各个site工作 我们公司是按照开的公里数有补贴 今年的PAYG发下来以后GROSS PAYMENT和TOTAL ALLOWANCE(Motor Vehicle)是有数字的 还有就是TOTAL TAX WITHHELD的数字 然后在etax prefilling的时候 在deduction的部分里还是会问CAR EXPENCES是否和工作相关 并且最高能报5000KM(我实际开了肯定超过5000 接近10000了要)
一共有4种算法 一是按照公里数 MAX 5000KM 根据你发动机的类型和容量会计算出补贴
第二是按照12%车的value 第三第四种好像比较麻烦 要加油的油票还有service费发票什么的 我就不考虑了
计算下来第一种比第二种多很多 想问一下我是否还可以在这部分里作deduction呢?是不是公司发了allowance 这部分的deduction就不能再填了

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举手要求加分
可以的。
你都有MV ALLOWANCE了当然可以抵CAR EXPENSE。

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但是allowance是已经发了的啊 如果再拿CAR EXPENSE的DEDUCTION不是太多了嘛....会不会被查啊...

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由于您雇主给你car allowance, 你发生与此对应的汽车费用,很合理

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虽然还是很不明白..........

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assume  your total car travel for working purpose:  10000km.  allowance 6000km already showed in ur GROSS PAYMENT summary.. then you still can do 4000km deduction ...

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答案是肯定可以

只是既然公司按公里数发travel allowance,你claim的business travel也就是这个公里数,多了不太好解释。

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瞎说。
公司给了allowrance。allowrance是Income item2。需要交税。但是allowence是公司给已发生的Expense的补助。缴税原则上背离了Income tax purpose。所以D1上应加上car expense来避免交Allowrance的税。原则上公司给1万公里可以报1万公里的Deduction。只不过上线是5000km而已。

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强人来了....

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继续提问 由于工作需要 要使用packing tape还有一些工具 通常都是我们自己买好以后扫描receipt给公司 然后公司再补贴给我们 这部分能放在D5 other work-related expense里面做deduction吗?

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貌似没有瞎说撒。。。原则上公司给1万公里可以报1万公里的Deduction -正确

但是我的前提是: workrelated  use 是1w公里。。公司给报allowance 只有6000km 。。为什么不 可以在d1里面 再做4000km ??
很多公司的policy 并不是你travel 了多少就allowance多少。。举个例子: city 满大街的那个蓝色标记的电话卡卖货员见过不。。
他们公司的polity 就是 A点到B点 20km 。就是只给allowance 10km。。。

[ 本帖最后由 lee2267 于 2011-9-8 19:47 编辑 ]

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这和公司给你多少没关系。allowence是Income。要上税的。你有一万公里。公司给你六千。你还是能抵一万公里。只不过楼主没发票。只能最高报五千没发票没logbook的。

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legally no。不过如果你公司不在原始发票上盖章说reimbursed。接下来我就看看。你懂的。

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我们公司也是的 不管远近多少公里 一来一回要扣去40KM 然后剩下的再算allowance...

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要是有发票凭证之类的是不是就都能报了? 但是如果加一次油的话 我自己开车出去也算 每次都要按照百分比算为公司开了多少KM 自己开了多少KM就很麻烦了 所以按照公里报是最简单 而且MAX DEDUCTION的方法 像我的同事开的比我更多 但是最高也只能报5000KM 对他来说挺亏的...

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我们一般都是把发票扫描发到公司 原始的发票还是在我们自己手上的 所以嘛...我懂的...

另外今天在查退税的时候 看到一个网页说可以在other work-related expense里面不用发票和凭证 最多能报300 不知道是不是真的不要发票啊...我现在只填了150

网页链接在这里: http://www.visa2au.com/?action-viewnews-itemid-323不过是08年的...


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5000公里以上。比如1万公里之类的
用车基本是做公司事情的。建议用LOG BOOK METHOD
LOG BOOK 就是你要买本小本本。详细记录12个星期每次出车情况。不管是公用私用每次多少KM都要记录。
这本LOG BOOK一旦完成。有效期5年。
从这本LOG BOOK中你可以算出你出公司差用车和总用车的比例。
然后一年内车的油费,维修费,折旧,保险等所有费用乘以那个比例就可以了。

我建议专门办张银行卡。所有车子有关费用都由那张卡出。这样到年底做税的时候费用一目了然。


5000KM最大油耗是0.74.也就是3700.
如果你公用车在全部的80%左右。维修+油费+折旧+保险肯定一年会在4625以上吧。

[ 本帖最后由 forevermary 于 2011-9-8 21:52 编辑 ]

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allowence是Income  only

[ 本帖最后由 lee2267 于 2011-9-9 09:36 编辑 ]

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你可以尽可能的找ATO或者INCOME TAX LEGISLATION, 不管是RULING还是FACT SHEET还是发条。有哪条说如果你工作RELATED CAR EXPENSE 1万公里公司给报6000公里你可以直接把六千公里的ALLOWRANCE放在D1-CAR EXPENSE里然后再加上你4千公司没给你报的DEDUCTION的。你尽可以去找找。你只要有本事找的到。我给你连加10天的分。

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it looks like I made a mistake ?? need to search it..yes. I was wrong. long time did not do individual return >_<

[ 本帖最后由 lee2267 于 2011-9-9 12:13 编辑 ]

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allowance 是预先给的补助算是个预支开销,不一定和你的真实花费一致的啊,有可能多有可能少。这个是算在你的收入里的!而reimbursement是补偿,是你花了多少公司就补偿给你多少,所以是相互抵消掉的,你没必要再deduct这笔花费因为reimburse不算你的收入的。结论是,不管allowance公司给你多少作为收入,你实际为公司花了多少car expense都是可以deduct掉的!不一定你拿了多少allowance你才可以deduct多少花费的。只要你有证据或是记录证明你实际花的比公司给你的还多,都是有理由deduct的。我之前在会计事务所干过,manager 特别跟我讲过这一点:不是你拿多少allowance你就能deduct多少相关的expenses。car expense 那项里有4种计算方法,按LZ说的开车有1万公里,那其中两种计算是要求max 5000km就不要再考虑了。一般来说,logbook method 算出的deduction会比较多些。但如果你没有做任何logbook的记录是不合规定的,第三种算法是把所有花费加在一起计算,如果你没有保留所有receipts作为证据也是不行的,有一点例外:油费没有receipts没有关系,可以estimate,按照合理的均价算!综上所述,没有证据或记录的话LZ就低调点啦,按照5000km的那两种计算方法算(cents per kilometre & 12% of orignial value)这两种方法不需要evidence的,只需要有合理解释就行了。对比下哪个可以claim 更多的expense,就用哪个。

[ 本帖最后由 xiaoxi8413 于 2011-9-10 22:20 编辑 ]

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谢谢楼上的详细回复 因为是第一年参加工作退税 所以之前也没有想到要用LOGBOOK的方式 现在还是选了第一种方式 算下来比较多了
另外问一下 这个LOGBOOK是要专门的LOGBOOK吗 哪里有卖 还是只要自己那本记事本记录就行了?

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logbook其实可以用excel spreadsheet就可以的,记上你每次odometer start, odometer ends. 还可以写上备注details..

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拿个本子记录就好了。首先要记录下你的车牌子,型号,engine capacity 以及registration number。 financial year是从每年7月1日算起所以你的logbook一定要先记录下7月1日当天的公里数A,然后这一年里你要记录的内容差不多就是日期,时间,从哪到哪,什么原因要去目的地,起始公里数a1,到达目的地公里数b1。具体细节都可以记录下来。还有一定要记得在financial year 结束的那天6月30日再记录下行驶公里数B。
因为你的车子不单单是公用的,很多时间是私人用车,logbook method就是要你根据你的记录算出 % of business related kilometres you travelled。计算方法就是全年你的车一共开了(B-A) 公里,其中工作相关的公里数就是根据你平时记录的(b1-a1)+(b2-a2)+(b3-a3)......=C, 然后算出百分比 C/(B-A) 这就是工作相关的%
我说的比较复杂吧,其实很简单了,呵呵。。还有一定要保留你所有关于车的花费的receipts!例如car repair, registration fee, insurance.....
这些都是非常正规的方式,虽然ATO不一定会查,但实事求是还是好些吧!

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谢谢 因为我们每周都会上报去site用车的公里数 然后拿到allowance 所以我只要记下7月1日的KMS 然后到明年6月30日记下当日的KMS 然后再把我这一年向公司上报的KMS除以总的KMS算出% 然后用总费用*这个%就行了是吧

另外车子的registration fee, service fee都能算在这个里吗 还有就是要保留每次的加油发票了吧...

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是的,车的开销都算在总费用里包括registration, car service & repair 以及 interest for car loan.... 总之你一年开车的所有花费全都加在一起再乘以business related % 就是work related car expenses 将来报税的时候可以从你的收入里deduct掉。油费的receipts其实是不用保留的,可以estimate。当然你保留下来最好,因为可以做比较,如果你实际花的油费高于你按均价估计出来的,当然还是按照你实际的花费算嘛。

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搭lz的帖子问问题,如果公司报销一些日常费用,这些报销的钱不在PAYG上显示,那雇主和我都不需要缴FBT吧?

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谢谢啦,讲的很详细,有帮助

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只有有CAR allowance的还有tradesman 可以claim car

deduction 4种算法 选个最多的报

1      5000K这个你估计知道了
2      如果你有12week的logbook 然后用paten算cost
3      1/3 的所有cost
4      12% depreciation 这个 需要car cost
road toll不可以算在其中

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FBT 跟员工没关系,FB是员工的一种福利,你有没有这个FB在payment summary上会显示的。在报税表上要填的但这笔钱算是你的收入但不用交税的。另外FB是给员工关于private方面的补助,比如交每月的房子按揭,家里的水电费,孩子的某些花费等生活开销还有私人用车的花费,种类很多的。如果是报销员工用于公司的花费都不算FB,公司也不用交FBT了
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