O.P.
根据 ATO 网站,GST 报告频率可以是每年一次,如果
每年 - 如果您自愿注册 GST。也就是说,您已注册 GST;并且您的 GST 营业额低于 75,000 美元(非营利机构为 150,000 美元)。
https://www.ato.gov.au/busin
就我们而言,我们的大部分收入来自澳大利亚境外,因此我们每年的消费税责任非常小(100-200 澳元)。而且通常是负数(ATO 欠我们几百块钱)。虽然我们的总营业额超过75000。
我对GST营业额的含义有点困惑。它是否包括无需缴纳商品及服务税的营业额(例如来自非澳大利亚客户的收入)。
我注册了年度 BAS 报告。但是,即使这次扣除了住宿税和年度 BAS,频率也没有自动更改为每季度一次。 (我认为这会根据报告的收入自动完成)
现在我的问题是:
GST营业额实际上是什么?这只是那些需缴纳商品及服务税的收入还是还包括海外销售?BAS 报告频率是否会根据报告的收入自动更改,还是我们有责任更改它并每季度报告一次?如果我继续每年报告一次,不要改为季度报告?考虑到 GST 交易非常少,按季度而不是每年报告会很麻烦。
最后,是否可以要求ATO 允许考虑具体情况进行年度报告吗?
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voldemort 写道...
考虑到 GST 交易非常少,按季度而不是每年进行申报会很麻烦。
您的 GST 营业额低于 75,000 美元,因此您可以继续进行年度报告。尽管您的总营业额高于该数字,但他们只关注 GST 营业额
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O.P.这篇文章已编辑
TheRoyal 写道...
您的 GST 营业额低于 75,000 美元,因此您可以继续进行年度报告。虽然你的总营业额高于这个数字,但他们只考虑 GST 营业额
我也是这么想的。但这里的定义并不明确
https://www.ato.gov.au/busin
您的 GST 营业额是您的总营业收入(不是您的利润),减去:
GST 包含在对客户的销售额中不用于付款且不需纳税的销售与您经营的企业无关的销售您进行的进项税销售与澳大利亚无关的销售。其中,我认为这些将属于与澳大利亚无关的销售类别。但是,我的会计师说,它们不被视为与澳大利亚无关的销售。
我浏览了 ATO 社区博客中的另一篇文章 - 我认为情况并非如此。
https:// Community.ato.gov.au
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伏地魔写道...
<其中,我认为这些将属于与澳大利亚无关的销售类别。但是,我的会计师说,它们不被视为与澳大利亚无关的销售。我会依靠您的税务会计师的建议而不是论坛上的意见。 您已经描述了一些收入与澳大利亚无关,因此应从总销售额中扣除,但如果您的会计师说它们与澳大利亚有关,那么您需要根据您收到的建议将其包括在内。由于您只有几百美元的商品及服务税负债,因此您不会对那些与澳大利亚有关的销售申请商品及服务税投入。
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有您阅读https://www.ato.gov.au/busine
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O.P.
TheRoyal 写道...
我会依赖您的税务会计师的建议,而不是论坛上的意见。
不寻求意见。寻求可验证的信息,以便我可以将其返回给我的会计师。不,我不会把他的话当作福音。
Naiht 写道...
你读过 https://www.ato.gov 吗? au/business
谢谢。是的,有这样的说法,这让它更令人困惑。
商品及服务税适用于与澳大利亚相关的销售
从澳大利亚出口的商品和服务通常免征商品及服务税,即使销售与澳大利亚有关。
如果它们不吸引商品及服务税,那么将其添加到商品及服务税收入中就没有意义。
p>
ATO 已验证回复内容
您已确定销售与澳大利亚无关。根据您提供的因素,我同意。这些销售额不符合应税销售额的标准。它们的销售与澳大利亚无关,请勿将其包含在您的 GST 营业额计算中
总体情况是
1。销售被视为与澳大利亚有关
2。但是,这些销售额不适用于商品及服务税
在某些时候,它表示与澳大利亚无关的销售额不需要计入商品及服务税营业额。该博客表示,不适用 GST 的销售不属于与澳大利亚相关的销售。
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您有员工吗?
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此帖子已编辑
将其插入聊天 GPT。
是的,海外销售已包含在计算澳大利亚 GST 注册门槛时。企业的 GST 注册门槛为 75,000 澳元,非营利组织的注册门槛为 150,000 澳元。如果您的企业的国内和海外销售合计年营业额达到或超过 75,000 澳元,则必须注册商品及服务税。
但是,对于海外销售,例如出口货物和某些服务,您可以不需要收取消费税,因为如果满足特定标准,它们通常可以免收消费税。您仍会将它们包含在营业额计算中,以确定您是否达到阈值。
Oracle 说是。
对于报告频率;
是的,即使您的国内销售额低于 75,000 澳元的门槛,这也会影响 GST 报告要求。一旦您的 GST 营业额(国内和海外)合计超过 75,000 澳元,您就需要注册 GST 并进行相应报告,无论该营业额中有多少来自海外销售与国内销售。
因此,如果您因海外销售而超过阈值,则无论国内销售额是否较低,您的报告频率将至少每季度一次。
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与 Perplexity AI 交叉引用
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与 Perplexity AI 交叉引用>
https://www.perplexity.ai/se
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Lego4 写道...
聊天 GPT
在 ATO 形成其观点之前,我会对任何与税法相关的人工智能非常小心.
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来自 Perplexity 的引文之一(是的,这是真的!):
它专门处理与澳大利亚相关的问题。
它专门处理与澳大利亚相关的问题。 p>
https://www.kochiesbusinessb
虽然最后一点似乎对海外客户的销售受到了影响(与澳大利亚无关的销售不计入商品及服务税营业额),但事实并非如此。
相应地,销售如果货物在澳大利亚交付或提供给购买者或从澳大利亚运出,则货物与澳大利亚有关。因此,从澳大利亚出口到海外客户的货物与澳大利亚相关,并在计算 GST 年营业额以进行 GST 注册时包含在内。
(Chapman,2022 年)。
Mark Chapman 拥有超过 25 个商品在英国和澳大利亚担任税务专业人士多年,专门从事个人和中小企业的税务工作。他是英格兰及威尔士特许会计师协会和澳大利亚注册会计师协会的会员以及英国特许税务协会的会员。他拥有新南威尔士大学税法硕士学位。自 2015 年以来,Mark 一直担任 H&R Block Australia 的税务沟通总监。
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O.P.
Kopy78 写道...
你有员工吗?
没有。但是,这有什么关系呢?
Cecile 写道...
在 ATO 成立之前,我会对任何与税法相关的人工智能非常小心它对此的看法。
我同意。好吧,假设即使人工智能是正确的,那么第二个问题是招生是否会自动更改为季度还是我必须自己做?
Lego4 写道...
因此,从澳大利亚出口到海外客户的货物与澳大利亚相关,并在计算 GST 年营业额以进行 GST 注册时包含在内。
但是,GST 注册并不是问题在这里。我已经注册了 GST。我只是对报告频率有意见。如果应付/可退还的 GST 低于 50 美元,那么按季度报告是绝对没有意义的
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Lego4 写道...
>从澳大利亚出口到海外客户的商品与澳大利亚相关,并在计算商品及服务税年营业额以进行商品及服务税注册时包含在内。
它们将连接到澳大利亚,您可以在所有出口中索取所有输入商品及服务税,但从亚洲出口到欧洲绕过澳大利亚,那么它们就不会连接到澳大利亚。
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voldemort 写道...
我对报告频率有意见。
我为公司提交商品及服务税/信任拥有的财产。通过 ATO 在线进行季度 GST 申报大约需要一分钟(我每月进行银行对账)。一个通常是每季度几百美元。
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伏地魔写道...
不。但是,这有什么关系呢?
因为无论如何,你都必须每月完成一份现收现付的活动报表,所以每季度缴纳 GST 也同样容易。
说实话,它只需 30 秒即可在我们的会计软件中完成季度 BAS。我不确定问题是什么。
无论如何,您都需要至少每季度对您的银行账户进行一次核对(我们每月一次)。
评论< BR>O.P.
Kopy78 写道...
说实话,在我们的会计软件中完成季度 BAS 只需 30 秒。我不确定问题出在哪里。
我没有任何会计软件。我使用 Stripe 进行计费,它在财政年度结束时为我提供了所需的所有数据。
我确实尝试过寻找合适的数据,但它们要么价格昂贵,要么无法与 Stripe 集成。使之变得困难。因此只需手动管理。
如果是季度性的,我每年需要做一次的事情,我就需要每个季度做一次。这将是更高的整体努力。
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Kopy78 写道...
每月为 PAYG 完成一份活动报表
如果您符合条件,您也可以按季度进行现收现付。
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O.P.
Cecile 写道...
评论
O.P.
Cecile 写道...
p>
你也可以按季度做PAYG,如果您符合个人收入PayG标准。考虑到 ATO 会给出支付金额,这很容易
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