O.P.
大家好,
我的问题涉及一位使用 MyTax 提交纳税申报表的个人。
- 我有六只 ETF,大多数会及时自动填写他们的“管理基金分配”数据存入 MyTax,但有一些尽管在 AU 注册,但不会(VEU、VTS、VGE)
- 我有 Navexa 的付费账户和 Sharesight 的免费账户 – 并确保年度税我持有的 ETF 的声明信息均已输入到这两项中。因此,我确保其中的所有详细信息都是正确的,并且分布得到正确记录。
MyTax 自动填充每个 ETF 的单独条目 - 填充所有子字段,例如 13U、20E 等。一些 ETF,如 VEU 、VTS、VGE 不会自动填充,因此建议似乎必须从外国收入部分的季度付款中手动输入。
我的问题是 – 而不是为每个 ETF 单独输入,然后必须为国外收入中的 VEU、VTS 等奇怪问题拼凑出一个解决方案 - 我会更好地删除“管理基金分配”区域中的自动填充数据 - 而是使用来自的合并数据在其中放置一个条目Sharesight/Navexa 应税收入报告?即 VAS、VEU、VGE、VTS 的数据均根据 Navexa/Sharesight 报告的用户总持有量合并并作为单个条目输入 MyTax。
Navexa 和 Sharesight 似乎都打算将其信息用于这种方式 - 因为他们只提供所有控股的综合报告,并为每个税收输入字段提供一个数字,例如 13U、20E 等
我可能应该一直这样做而不是使用报告作为“备份”、检查工具 - 否则它们看起来有点毫无意义,而且您在检查或重新输入 MyTax 时要加倍做大量工作。
删除并使用其中的单个条目是合乎逻辑的报告还是会成为 ATO 的问题?
我想他们只是确保最终数据与他们的相符,而不是子条目细分或方法?
< p>提前感谢您的反馈。评论
我总是在国外收入部分手动输入我的 VTS。您需要将您的外国收入分开。
这很痛苦,而且您需要随着汇率的变化每季度进行计算。您不能只计算全年的美元金额,然后将其转换为澳元。
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O.P.
LTDition 写道...< /p>
我总是在国外收入部分手动输入我的 VTS。您需要将您的海外收入分开。
我认为这就是 SS 和 Navexa 希望您输入的方式 - 因为他们将其分为澳大利亚总收入和海外收入。
但正如前面提到的,他们都不会以这种方式分解他们的税务报告——而不是仅仅给你每个单独字段的总金额,例如 13U、20E
所以这看起来有点合乎逻辑(假设人们需要麻烦地将所有 AMMA 信息输入其中(Navexa/SS)),以使用此报告在管理基金分配区域中创建一个条目 - 并将报告总计放在那里。
如果数字正确(这是我们正在研究的假设),我看不出 ATO 对此有任何问题。
否则如上所述,应税收入报告和 ATO 返回数据来自SS/Navexa 本质上是无用的,因为它是合并的 - 但 ATO 预填充正在放入个人条目/持有中。
希望这是有道理的。
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AMIT 已预先填写,其余内容很容易输入(数字比 AMIT 少得多),所以这就是我所做的。
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O.P.
hmof 写道...
AMIT 已预先填写,其余部分很容易输入(数字比 AMIT 少得多),所以这就是我所做的。
是的,我知道什么已预填充。我假设从我所写的内容中可以明显看出我可以访问 MyTax,因此可以看到这一点。
我的问题有所不同,并且与 IF 使用 SS/Navexa 相关(因此输入 AMIT /AMMA 信息已进入这些) - 如果删除所有预填充并根据 SS/Navesa 税务报告进行单个条目更有效 - 其中包含所有用户持有的所有条目代码和总数。
否则 - 这些报告似乎毫无用处。
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尼克小刀写...
至在管理基金分配区域中进行一次输入,并将报告总计放入其中
如果您这样做,您将失去从您的 VTS 付款中预扣的美国税款的外国税收抵免。
p>
评论
O.P.
LTDedition 写道...
如果您这样做,您将失去美国税收的外国税收抵免从您的 VTS 付款中扣除。
我不确定,因为在管理基金领域有一个外国所得税抵消字段,20O。
那么这不是完全相同的结果吗?
评论
尼克刀写道...
我不确定,因为在管理基金领域有一个外国所得税抵消字段,20O。
如果没有在外国收入部分输入数据,我就无法在该字段中输入任何内容。您是否尝试过向其中添加信息?
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O.P.
LTDition 写道...
我无法在其中输入任何内容该字段无需在国外收入部分输入数据。您是否尝试过向其中添加信息?
不是为了测试理论 - 但我只是要添加一个新条目,然后弹出所有报告总计。我能够将条目放入该 20O 字段中对于预填充填充数据,我在外国收入部分中没有任何内容 - 但那些预填充的数据本身确实有外国收入,例如 VGS。
只是寻找最有效的做事方式 - 我意味着否则它确实会让人质疑将所有 AMMA/AMIT 信息输入 Navexa/Sharesight 的意义……因为从那里输入的数据来看,我实际上并没有将其用于任何纳税申报表。 p>
唯一的例外是在进行 CGT 计算时进行 AMIT 成本基础调整。
评论
O.P.
呃...最后是更容易,实际上是 ATO 希望您做的事情 – 填写单独的条目。
将 VEU 和 VTS 付款分别放在“外国收入”部分中。这是一个奇怪的问题,他们问你去年是否持有超过 50,000 美元的外国资产 - 他们没有明确定义,因为澳大利亚上市资产仍然是外国资产吗?从常识来看我猜是这样的。无论如何,我对此表示“是”,只不过是一些在澳大利亚证券交易所上市的 ETF,但从我所看到的定义来看,它们是外国资产。
CGT 电子表格是 PITA,但最终还是实现了。我想 Navexa 通过这种帮助收回了自己的成本,因此可能会维持更长时间。
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