O.P.
我希望在 7 月份开始作为个体贸易商木匠的工作。我将注册 GST。我的问题是,如果我在 6 月(EOFY 之前)购买了车辆、工具等,即使我要到下一个财政年度才工作,我是否仍需要进行纳税申报等,我是否可以申请减税等? p>
评论
如果企业尚未注册,我认为您不能为企业申请开业前成本。
购买商品的 GST 申报与企业的资产和材料成本之间也存在差异。
请咨询税务代理以获得具体建议。
评论< BR>
Do'h writes...
我的问题是,如果我在 6 月(EOFY 之前)购买车辆、工具等,我还需要报税吗退货等,即使我要到下一个财政年度才会工作,我是否可以申请减税等?
如果您已采取措施在 7 月之前开始经营业务,那么您将有权获得 ABN .在开始购买您的企业启动成本之前,您应该先获得此 ABN
您需要提交 2023 财政年度的纳税申报表,并包括一份业务时间表,其中包含您在 2023 年 6 月 30 日之前产生的所有业务成本.
如果您还没有获得任何 ABN 收入,您将无法针对任何其他收入(例如工资)申请这些费用,因此它们将结转并可用于减少未来的 ABN
评论
添加到 Ginfloda 的评论:
这是 ATO 指南:www.ato.gov.au
要牢记三件事。
1.您先计算 GST,然后再忽略这些金额。
这意味着如果您购买价值 1100 美元的工具,您将在 BAS 上申请 1/11(100 美元),这将退还到您的银行账户。< /p>
当你做个人报税时,你的扣除额只有$1000
(同样适用于销售,但那是下周的课程)
2.不要误解可扣除的费用。如果你今年一直在工作,那么上面的 1000 美元将减少你的应税收入,但你手中并没有拿回 1000 美元。拥有 ABN 不应被视为“购买”的漏洞以节省税款。
3.如果您购买车辆,请查看各种扣除方法。还要考虑 GST 方面。假设您正在查看两辆相同的汽车,一辆由经销商出售,另一辆由私人出售。经销商的价格将包括商品及服务税,虽然这可以在您的 BAS 上申报,但并非全部。您只能申请业务部分。因此,假设一个 20,000 美元的 ute,您确定 50% 的时间会用它来工作,即 909 美元的商品及服务税 (10,000/11)。
如果您出售它,也需要支付商品及服务税。
最后一个建议:再开两个银行账户。
1。应收账款:您从客户那里收到的任何款项都放在这里。不要将其用于个人购买。如果您善于理财,可以使用信用卡进行所有免手续费的商业采购,然后将采购费用从该帐户转入您的卡。
2. PAYG + GST
进入上述账户的钱是总额。 PAYG 和 GST 都必须在您收到付款之前扣除。
这笔钱应该放在这里。
因此,如果您选择发薪日,一周中的任何一天。
销售额 $5000
费用 $2420
GST = 5000-2420=$2580。 2580/11=234.54
将此转入帐户 (2)
您本周的“工资”是 2580-234.54=2345.45
使用这个 ATO 计算器您唯一需要填写的字段是您的总收入。
税:628 美元记入帐户 (2)
1717 美元转入您的日常帐户
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